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四川領先達企業管理有限公司

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審計

年報審計

發布時間: 2017-10-14 16:25 

年報審計:

財務報表審計是指注冊會計師按照審計準則的要求,對企業年度財務報表的合法性和公允性發表審計意見。年度財務報表審計的目的是增加財務報表的使用者(例如股東,債權人或潛在的投資者)對財務報表的信賴程度。

我們根據客戶不同行業的特點,堅持風險導向的審計理念,針對財務報表的重大錯報風險事項實施必要的審計程序,在審計過程中既能夠保證對審計準則的遵循程度,又提高了審計效率。同時,我們以獨立客觀公正的執業態度,使財務報表和附注能夠提供更多有價值的財務信息,保證審計質量,讓報表使用者能夠信賴我們的審計報告。


所需要的資料:

1 公司章程、批準證書、稅務登記證、營業執照、組織機構代碼證復印件
2 內部控制制度、財務制度和其他管理制度資料 
3 重要長期經濟合同、協議(包括大額銷售、服務合同、公共租賃合同等)
4 所有法律訴訟相關文件,包括法院起訴書、判決書及其他相關文件(有則提供)
5 上年度審計報告復印件,驗資報告復印件,資產評估報告復印件(有則提供) 
6 主要資產的所有權證明文件(汽車行駛證、房屋產權證、土地使用權證等) 

第二類:審計年度的相關資料
1 未審計年度會計報表、包括期末科目余額表、資產負債表、利潤表、明細賬(電子賬套備份)、原始憑證 
2 以前年度所得稅匯算清繳申報表、未審計年度12月份所有的納稅申報表和所有銀行的對賬單 
3 管理當局聲明書、業務約定書、關聯方聲明書、期后事項聲明書(此款資料由事務所準備文本,客戶蓋章)

4 銷售收入截止測試需要:未審計年度后兩張發票及下一年度的前一張張收入發票和記賬憑證的復印件
5 往來詢證函客戶及供應商的地址、聯系人、詢證函蓋章、復印替代程序的相關資料,合同、發票、期后收款進賬單及記賬憑證(涉及到現場確認詢證單位)
6 固定資產折舊明細表、無形資產、長期待攤費用攤銷表的電子表格 

7 未審計財務報表的蓋章(到現場后提供)

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